一、 *采购人名称: ******公安局
二、 *履约供应商名称: 桑植刘翠英百货店
三、 *采购项目编号: ************785
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******公安局
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 GT2 中性笔 6 225.0 得力/deliGT2 验收通过 2 心相印 RW512 卷筒纸 卷纸 20 540.0 心相印/Mind Act Upon MindRW512 验收通过 3 洁柔 PR073-06 抽纸 32 640.0 洁柔/C&SPR073-06 验收通过 4 金荷 A4 70g 500张/包 8包 打印/复印纸 3 675.0 金荷A4 70g 500张/包 8包 验收通过 5 晨光 ADM95392 档案盒 10 180.0 晨光/M&GADM95392 验收通过 6 得力 9832 文件栏 2 124.0 得力/deli9832 验收通过 7 金蝶 装订线材 2 30.0 金蝶/kingdeeS1011 验收通过 8 玉兰油 水光沐浴露300g 沐浴露 6 228.0 玉兰油/Olay水光沐浴露300g 验收通过 9 海飞丝 清爽去油型1KG 头发清洁 6 312.0 海飞丝/Head & Shoulders清爽去油型1KG 验收通过 10 得力 8551A 票夹/长尾夹 6 81.0 得力/deli8551A 验收通过 11 得力 3158 PU/PVC笔记本 6 204.0 得力/deli3158 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 五道水所采购经办人
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